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    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</entePubblicatore>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/PA del 11/11/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>REDAC POINT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01391120621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAC POINT</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.498/2020 del 31/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSC Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSC Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2605 del 28/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.803 del 17/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILANO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05919351212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E07984 del 09/03/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/PA del 30/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GL FORNITURE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02948390642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GL FORNITURE S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1844.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1844.22</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00303057 del 05/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>680.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>680.24</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2/011985 del 10/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>806.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.660 del 04/11/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>MILANO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05919351212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/FE del 30/01/2020</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WE TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648440624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WE TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2198 del 24/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2118.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2118.12</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 10/06/2020</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02309430649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02309430649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/PA del 03/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>707.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>707.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z482BE2136</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48/PA del 18/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>196.74</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E21842 del 09/09/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/E del 05/02/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.524.2020 del 11/11/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E08822 del 02/04/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20 del 09/01/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4436/PA del 10/02/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.71 del 26/08/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERNANDA MATERAZZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>138.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/DS99 del 31/12/2019</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01217270626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3288.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1087/B del 21/12/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICINE NARDONE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01491370621</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.297/PA del 17/09/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>LANZA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02639550645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.239/I del 29/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02533770745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTA SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02533770745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTA SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E26457 del 06/10/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 7/20 del 09/01/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.R. informatica di Race Antonio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04273860611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. informatica di Race Antonio</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2020S3000073 del 30/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 4/20 del 22/10/2020</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2/028446 del 31/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.528/2020 del 12/08/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>CSC Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2020S3001163 del 29/06/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.167/2020 del 15/12/2020</oggetto>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01218160628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EIKON GRAFICA E STAMPA WEB</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00400555 del 13/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>219.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E33360 del 02/12/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00085403 del 06/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>710.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>710.56</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.529/2020 del 12/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.135/2020 del 13/10/2020</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218160628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EIKON GRAFICA E STAMPA WEB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/E del 04/03/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>DI MAURO UMBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>132.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>132.95</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.85/2020 del 01/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EIKON GRAFICA E STAMPA WEB</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01218160628</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 30/04/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 6_20 del 30/04/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNILAB SANNIO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNILAB SANNIO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/FE del 16/01/2020</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648440624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WE TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/PA del 11/11/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>PUNTO UFFICIO di Antimo Collarile</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220040642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO UFFICIO di Antimo Collarile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>444.50</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 15_20 del 03/06/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>01200970620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pierluigi Mauta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200970620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pierluigi Mauta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02E02427</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00402659 del 13/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD32BB21B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8720003642 del 20/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC2D4936E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.695/PA del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL (INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL (INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2D345A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.63 del 08/06/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>Velcad di Fabio Vele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Velcad di Fabio Vele</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.497/2020 del 31/07/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>CSC Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/E del 07/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.647/2020 del 02/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.804 del 18/12/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>05919351212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.70 del 24/08/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 24/06/2020</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01437590621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO CORRADO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA2020 del 30/06/2020</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01391120621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAC POINT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>248.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00632870 del 12/12/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.W21 del 10/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02269520645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72CCF3BB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00178802 del 06/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1329C173A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. 10VR02 DEL 30 11 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01217270626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01217270626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1861.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1861.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z412ADCB96</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PER NOLEGGIO PULLMAN ROMA DEL 03 12 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648440624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WE TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648440624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WE TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>863.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>863.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z522692362</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 15PA DEL 19 12 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01437590621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO CORRADO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01437590621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO CORRADO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z632B29583</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4567.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO IMPONIBILE FATT 141FE DEL 16 12 2019 PER SAN MARCO DEI CAVOTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WE TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WE TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
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      <oggetto>FATT 1 19 DEL 19 12 2019 D'APICE POMPEO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pompeo D'Apice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006750626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ALDO MORO" - MONTESARCHIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO IMPONIBILE SU FATTURE TIM NOVEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WE TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WE TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.24</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
